1月6日—22日,集团公司对67家网络公司进行了内部审计,并出具了审计报告。审计人员由集团审计监察部、财务中心、各网络公司财务总监组成,分为22个小组,电广传媒网络分公司派员参加了市州网络公司的内部审计。审计结果表明,67家网络公司总收入、实际成本费用、实际利润总额等关键经营指标均达标。各审计小组精细核实经营数据,重点关注内部控制建设,针对发现的问题和管理上的不足,提出了改进建议和意见。审计结论和意见得到各网络公司经营班子的认可。
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1月6日—22日,集团公司对67家网络公司进行了内部审计,并出具了审计报告。审计人员由集团审计监察部、财务中心、各网络公司财务总监组成,分为22个小组,电广传媒网络分公司派员参加了市州网络公司的内部审计。审计结果表明,67家网络公司总收入、实际成本费用、实际利润总额等关键经营指标均达标。各审计小组精细核实经营数据,重点关注内部控制建设,针对发现的问题和管理上的不足,提出了改进建议和意见。审计结论和意见得到各网络公司经营班子的认可。
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